5月10日,审计署发布了10家央企财务收支审计结果,违规、违法问题达到154项。这些问题集中在决策不当、内部管理不善、违规投资、持股、财务漏洞等方面。70名相关责任人被进行了严肃处理。
在本次审计中,10家央企出现的违规、未进行充分可行性项目论证导致的投资损失等问题引发关注。
比如,五矿在投资中由于失误、调研不充分等,导致多个项目投资初步计算损失达3.7亿元;国投投资别墅的资金累计高达4.4亿元;国电集团、华能集团、国家核电技术有限公司三家电力央企,均存在未经批准先行投资问题,涉及金额共计647.36亿元。
“对于上马那些‘未进行充分可行性论证’的项目,对于不熟悉的领域随意进入等情况,让我们反思央企内部管控存在的问题。”国务院国资委商业科技质量中心主任卫祥云表示。
此次审计报告暴露的问题多集中在下属子公司,对此,卫祥云认为,国资委提出央企“扁平化”改革已多年,但仍然有央企公司层次多达11级,集团公司根本无法管控到各个层面。卫云祥说,“经济形势好时,管理的问题可能会被掩盖,经济形势不好时,问题就会暴露出来,甚至会影响企业生存。”
据悉,国资委已要求用两年时间在全部中央企业建立起规范的内部控制体系。这项工作已于去年启动。
(《21世纪经济报道》5.13 纪睿坤)